Продажи на Wildberries — это не только возможность заработать, но и обязанность платить налоги. Разбираемся, как выбрать налоговый режим, какие документы нужны для отчетности и как избежать ошибок.
Кто может продавать на Wildberries?
- Самозанятые – подходит для тех, кто продает товары собственного производства (хендмейд, печатная продукция). Годовой лимит — 2,4 млн рублей, налог 4%.
- ИП – для перепродажи товаров. Можно выбрать УСН (6% или 15%) или АУСН (автоматический учет).
- ООО – для крупного бизнеса, но требует сложной отчетности.
Как платят налоги самозанятые?
- Нужно заносить каждую продажу в приложение "Мой налог".
- Сумму берут из отчета Wildberries ("Всего стоимость реализованного товара"), не вычитая комиссию.
- Налог платится ежемесячно (до 28 числа).
Ошибка: Многие указывают сумму после вычета комиссии — это приводит к штрафам.
Налоги для ИП и ООО
- УСН "Доходы" – 6% от выручки. Подходит, если расходы сложно подтвердить.
- УСН "Доходы минус расходы" – 15% от прибыли. Нужны документы на все затраты.
- АУСН – автоматический расчет налога (8% или 20%), но нужен счет в уполномоченном банке.
Где брать данные?
- Отчет о продажах (раздел "Финансовые отчеты" в ЛК Wildberries).
- УПД – для учета комиссии маркетплейса.
Как избежать ошибок?
- Не путать выручку и сумму к перечислению (комиссия Wildberries не уменьшает налогооблагаемую базу).
- Учитывать возвраты – отрицательные суммы в отчетах вычитаются из дохода.
- Хранить документы 5 лет – на случай проверки.
Вывод
Выбор системы налогообложения зависит от масштабов бизнеса. Самозанятым проще всего, но есть ограничения. ИП на УСН могут снизить налоги за счет расходов. Главное — вовремя сдавать отчетность и не занижать доходы.